Hoe Reiskoste Vergoed Word

INHOUDSOPGAWE:

Hoe Reiskoste Vergoed Word
Hoe Reiskoste Vergoed Word

Video: Hoe Reiskoste Vergoed Word

Video: Hoe Reiskoste Vergoed Word
Video: Fhris - Reiskosten vergoeding toevoegen/wijzigen 2024, April
Anonim

Volgens die Arbeidswetgewing, naamlik Artikels 167 en 168, behou hy sy salaris, werkplek en posisie wanneer hy 'n werknemer op 'n sakereis stuur. Die hoof van die maatskappy moet ook alle uitgawes wat verband hou met die sakereis vergoed. Hierdie koste sluit in: reis, huur van akkommodasie, kommunikasiedienste, ens.

Hoe reiskoste vergoed word
Hoe reiskoste vergoed word

Instruksies

Stap 1

Eerstens moet u 'n sakereis korrek reël. Stel 'n diensopdrag op (vorm nommer 10-a), reik 'n bestelling uit en reik 'n reissertifikaat uit. Om kontant op die rekening uit te reik, moet u 'n bestelling van die kontant toeken van die bestuurder. Weerspieël die uitreiking van geld as volg in die boekhouding: D71 "Skikkings met aanspreeklike persone" K50 "Kassier" - die fondse kry 'n verslag.

Stap 2

Die werknemer moet die geld binne drie dae na aankoms aanmeld. Die ondersteunende dokumente is gewoonlik tjeks, fakture, fakture, handelinge en ander dokumente. Kyk of dit korrek ingevul is. Eerstens moet daar 'n datum wees van die operasie, tweedens die seël van die organisasie wat die dienste lewer, en derdens moet die koste ekonomies geregverdig word.

Stap 3

Nadat u die dokumente aanvaar en nagegaan het, stel u 'n voorafverslag op (vorm AO-1). Maak 'n rekening waarmee uitgawes geassosieer word, rekening 71 op debiet. Reise kan byvoorbeeld aan ander uitgawes toegeskryf word - rekening 91. In die konteks van rekening 71, open die werknemer aan wie die fondse uitgereik is.

Stap 4

In die geval dat die werknemer geld uit sy sak bestee het, maar stawende dokumente betyds verstrek het, moet die bestuurder die totale bedrag van alle koste bereken en 'n bevel uitreik om die bestee bedrag terug te betaal. Skryf in die volgorde die doel van uitgawes, gronde neer. As 'n werknemer byvoorbeeld 'n sekere bedrag aan kommunikasiedienste spandeer het, moet hy, benewens tjeks en kwitansies vir betaling, ook 'n faktuurdetail, 'n faktuur en 'n daad van dienste verrig. Lys alle dokumente in die volgorde, dui die nommer, datum en al die besonderhede van die tjek (nommer, rekening, ens.) Aan.

Stap 5

Daarna kan die fondse op die loondag of onmiddellik uitgereik word. Die rekenmeester moet, benewens die voorafverslag, 'n vereffeningskontantdokument opstel.

Aanbeveel: