Om aan die gang te kom met rekeningkunde met behulp van die 1C: Enterprise-sagteware, moet u die aanvanklike instellings van die toepassing voltooi en rekeningsaldo's byvoeg. In hierdie geval word die werkrekeningrekening wat deur die rekeningkundige beleid van die onderneming aangeneem word, vergelyk met die rekeningkaart wat deur 1C gebruik word, waarna die data deur die hulprekening 00 ingevoer word.
Instruksies
Stap 1
Bepaal die begindatum vir rekenaarrekeningkunde. Dit kan die begin van 'n maand, kwartaal of verslagjaar wees, afhangende van die aangenome rekeningkundige beleid van die onderneming. Stel die werksdatum in, d.w.s. balans inskrywingsdatum. Dit moet vroeër wees as die begindatum van die boekhouding. Byvoorbeeld die laaste dag van die vorige verslagtydperk.
Stap 2
Stel 'n tydperk vir rekeningkundige totale in. Om dit te doen, gaan na die menu "Service", die afdeling "Options" en kies die tabblad "Accounting totals". Die periode moet gekies word in verhouding tot die datum van die inskakeling van rekeningsaldo's, sodat die ontleding aan die einde van die periode of aan die begin uitgevoer word. Voer 'n volledige herberekening uit deur die afdeling "Rekeningkundige totale bestuur" in die menu "Bedryf" te kies.
Stap 3
Voeg rekeningsaldo's by. Boekings na analitiese rekeningkundige voorwerpe en saldo-rekeninge, sowel as subrekeninge moet in ooreenstemming met rekening 00 "Hulp" ingevoer word, en saldo's op buite-balansrekeninge word weerspieël deur 'n eenvoudige inskrywing wat een rekening aandui. Wees versigtig wanneer u rekeninge in die 1C: Enterprise-program definieer, aangesien dit nommers van die rekeningkundige rekeninge verskil.
Stap 4
Kyk of die korrekte rekeningsaldo's met die standaardverslag ingevoer word. Om dit te doen, gaan na die menu "Verslae" en kies "Omsetbalans". U kan ook op die ooreenstemmende knoppie op die werkbalk klik. Die saldo's is korrek ingevoer as die debietbedrag gelyk is aan die leningsbedrag. As daar 'n nie-nul saldo in die verslagdoening op rekening 00 ontstaan het, is daar foute gemaak tydens die invoer.
Stap 5
Dit moet reggestel word deur die "Drill Down" -opdrag uit te voer, wat gedetailleerde inligting oor die verslagparameters openbaar. Om te wysig, klik op die "Open dokument" -knoppie, maak regstellings, sluit dan alle vensters behalwe die vereiste verslag en dubbelklik op die "Update" -knoppie.